
我司電費是房東開的發票,計提分錄、借管理費用-電費(辦公室用)借制造費用-電費(車間用)貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
答: 同學你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢) ——貸,其他應付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應付款
請問我12月計提暫估管理費用5000元 到2020,1月份我報12月稅,還沒有收回暫估的費用票據, 到2020.1.30才收到暫估費用2000元的發票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
頭幾個月的水電費每次都是開個單子過來,我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費用 -水電費 貸:銀行存款。可是這個月他發票開過來了,進項稅額該怎么轉出?
答: 借應付借管理費用負數 借管理費用,進項貸應付帳款


風輕云淡 追問
2019-12-03 13:28
bamboo老師 解答
2019-12-03 13:29