請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

我司電費是房東開的發(fā)票,計提分錄、借管理費用-電費(辦公室用)借制造費用-電費(車間用)貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
答: 同學你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢) ——貸,其他應付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應付款
請問我12月計提暫估管理費用5000元 到2020,1月份我報12月稅,還沒有收回暫估的費用票據(jù), 到2020.1.30才收到暫估費用2000元的發(fā)票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
頭幾個月的水電費每次都是開個單子過來,我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費用 -水電費 貸:銀行存款。可是這個月他發(fā)票開過來了,進項稅額該怎么轉(zhuǎn)出?
答: 借應付借管理費用負數(shù) 借管理費用,進項貸應付帳款


可兒 追問
2020-09-04 15:31
可兒 追問
2020-09-04 15:33
立紅老師 解答
2020-09-04 15:39
可兒 追問
2020-09-04 15:49
立紅老師 解答
2020-09-04 16:00
可兒 追問
2020-09-04 16:29
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2020-09-04 16:29
立紅老師 解答
2020-09-04 16:33
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2020-09-04 16:34
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2020-09-04 16:36
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2020-09-04 16:39
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2020-09-04 16:41
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2020-09-04 16:49
立紅老師 解答
2020-09-04 17:01