
預付了半年的房租物業費 378305.04 元 一個月的押金57722.6元 付款的時候分錄 借:預付賬款-房租物業費 378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 之后每個月分攤 借:管理費用-房租物業費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 這樣的嗎 ?但是 我之后收到房東開來的發票 這個又怎么處理了呢?如果又計入管理費用 不就重復了嗎
答: 不需要再做分錄,這個做借其他應付款房東378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 收到發票做借預付賬款,貸其他應付款房東這樣
頭幾個月的水電費每次都是開個單子過來,我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費用 -水電費 貸:銀行存款。可是這個月他發票開過來了,進項稅額該怎么轉出?
答: 你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉出的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問我公司每月都有給職工提供中餐,在食堂借采購款時我做的分錄是 借管理費用 2000 貸現金2000,現在發票開來了,我要如何做賬?
答: 您好 做一筆相同的紅字分錄沖銷 然后根據發票做分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存現金
我司電費是房東開的發票,計提分錄、借管理費用-電費(辦公室用)借制造費用-電費(車間用)貸:用什么科目,(用應付賬款科目還是其他應付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
請問我12月計提暫估管理費用5000元 到2020,1月份我報12月稅,還沒有收回暫估的費用票據, 到2020.1.30才收到暫估費用2000元的發票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
頭幾個月的水電費每次都是開個單子過來,我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費用 -水電費 貸:銀行存款。可是這個月他發票開過來了,進項稅額該怎么轉出?


靈兒 追問
2019-12-22 12:36
bamboo老師 解答
2019-12-22 12:37