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友好的未來
于2020-07-16 13:25 發布 ??2684次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-16 13:28
你好,你是指在企業所得稅稅前扣除的比例限制,然后需要做納稅調增繳納企業所得稅的意思?
友好的未來 追問
2020-07-16 13:30
是的,那種情況不用調增,
鄒老師 解答
2020-07-16 13:39
你好,有業務招待費發生,就必然會被納稅調增的企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2020-07-16 13:41
福利費是超過工資的百分之14,超過的部分就要調整是嗎
2020-07-16 13:43
你好,福利費超過的部分需要做納稅調增處理
2020-07-16 13:48
好的,謝謝老師
2020-07-16 13:52
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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老師你好,請你給我看你下第十五行,調增68是什么意思啊?調增的什么啊?業務招待費的60%交稅,102是稅收,那170-102=68這個數字是什么
答: 你好,68是調整增加的應納稅所得額 賬載金額超過稅收金額的,需要把差額調整增加應納稅所得額的
老師:業務招待費只得報60%,那40%是不是按25%交稅
答: 您好!是的。60%與收入的千分之五的哪個小按那個。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您有那個業務招待費的一些規定嘛?超過多少要交稅之類的
答: 營業收入的千分之五和招待費的60%之間的較低者允許扣除
老師,業務招待費送禮送的水果,要交稅嗎
討論
業務招待費怎么交稅呢
新客戶的交通機票,是入業務招待費還是交通費?
外出應酬的交通費進入業務招待費還是交通費
業務招待費調增怎么填?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
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2020-07-16 13:30
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2020-07-16 13:39
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2020-07-16 13:43
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2020-07-16 13:48
鄒老師 解答
2020-07-16 13:52