APP下載
天天向上
于2017-06-16 11:14 發布 ??1006次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-06-16 11:15
你好!招待費是計入管理費用的。本身不用交稅
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師你好,請你給我看你下第十五行,調增68是什么意思啊?調增的什么啊?業務招待費的60%交稅,102是稅收,那170-102=68這個數字是什么
答: 你好,68是調整增加的應納稅所得額 賬載金額超過稅收金額的,需要把差額調整增加應納稅所得額的
老師:業務招待費只得報60%,那40%是不是按25%交稅
答: 您好!是的。60%與收入的千分之五的哪個小按那個。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您有那個業務招待費的一些規定嘛?超過多少要交稅之類的
答: 營業收入的千分之五和招待費的60%之間的較低者允許扣除
老師,業務招待費送禮送的水果,要交稅嗎
討論
業務招待費怎么交稅呢
新客戶的交通機票,是入業務招待費還是交通費?
外出應酬的交通費進入業務招待費還是交通費
業務招待費調增怎么填?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284144 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)