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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-15 15:27

你好 借以前年度損益調整 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:29

不用沖成本和費用嗎。是購進原材料的發票不可以用。

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:30

你好 因為什么原因不可以用?

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:32

對方開出的材料發票實際庫存沒有,不能使用,要我們轉出,我們轉了也補交了稅

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:35

你好 那就把成本費用沖出來。

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:36

那是原路沖?

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:36

不通過以前年度損益調整這個科目了?

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:43

你好 損益類科目需要通過以前年度損益調整來代替的。

Ms.徐 追問

2020-07-15 15:46

那就不通過原材料科目及成本科目原路沖,而是通過以前年度損益調整這個科目來處理了。

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 15:57

你好 是的 是這樣的。

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您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
2021-12-30 20:36:12
您好,您說的是結轉增值稅的會計分錄。
2021-12-16 10:12:49
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵進項稅。 你月末結轉到轉出未交增值稅借方掛著 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2021-04-12 13:47:27
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