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莫羽馨
于2021-12-30 20:35 發布 ??1065次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-12-30 20:36
您好請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
莫羽馨 追問
2021-12-30 20:37
借:制造費用—運費
bamboo老師 解答
2021-12-30 20:38
借:制造費用—運費借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2021-12-30 20:39
那如果是單純的轉稅額呢
2021-12-30 20:40
我們那個會計說跟制造費用沒關系 就單純的把稅額轉出來
2021-12-30 20:41
這個就是單純的轉稅額啊不該抵扣的話 增加制造費用金額 什么原因要做進項稅額轉出
2021-12-30 20:42
第一個是對方作廢了 第二個是期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額
2021-12-30 20:43
對方作廢了發票那您正筆分錄都要紅沖啊期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額?這個是不可能的啊
微信里點“發現”,掃一下
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請問已經認證的進項稅額怎么做轉出分錄
答: 您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
進項稅額抵減稅額,分錄怎么做?
答: 您好,您說的是結轉增值稅的會計分錄。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
留抵的進項稅額如何寫分錄
答: 你好 留抵進項稅。 你月末結轉到轉出未交增值稅借方掛著 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
老師,3月份對方開了一張專票,借:待認證進項稅額,本月發現稅號錯了,現在她們重新開,我分錄好怎么處理呢?
討論
上月留抵1000,本月進項2000,銷項4000,那分錄借未交3000,貸進項稅額3000,借銷項4000,未交4000對嗎?
老師,每個月的進項稅額結轉分錄怎么寫?
請問老師,去年的進項稅額余額在借方,年底沒有結轉,需要補結轉分錄嗎?謝謝!
老師 為什么進項稅額不能提現在分錄里啊?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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莫羽馨 追問
2021-12-30 20:37
bamboo老師 解答
2021-12-30 20:38
莫羽馨 追問
2021-12-30 20:39
莫羽馨 追問
2021-12-30 20:40
bamboo老師 解答
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莫羽馨 追問
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bamboo老師 解答
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