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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-30 20:36

您好
請問進項入賬的時候分錄怎么寫的

莫羽馨 追問

2021-12-30 20:37

借:制造費用—運費

bamboo老師 解答

2021-12-30 20:38

借:制造費用—運費
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

莫羽馨 追問

2021-12-30 20:39

那如果是單純的轉稅額呢

莫羽馨 追問

2021-12-30 20:40

我們那個會計說跟制造費用沒關系  就單純的把稅額轉出來  

bamboo老師 解答

2021-12-30 20:41

這個就是單純的轉稅額啊
不該抵扣的話 增加制造費用金額 
什么原因要做進項稅額轉出

莫羽馨 追問

2021-12-30 20:42

第一個是對方作廢了   第二個是期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額

bamboo老師 解答

2021-12-30 20:43

對方作廢了發票

那您正筆分錄都要紅沖啊
期末留底的到下個月無緣無故少了一部分金額?這個是不可能的啊

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相關問題討論
您好 請問進項入賬的時候分錄怎么寫的
2021-12-30 20:36:12
您好,您說的是結轉增值稅的會計分錄。
2021-12-16 10:12:49
借成本費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。
2021-11-12 17:30:37
你好 留抵進項稅。 你月末結轉到轉出未交增值稅借方掛著 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2021-08-24 10:22:14
借應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費待認證
2021-04-12 13:47:27
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