
您好,老師,我這邊業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)專(zhuān)票已經(jīng)認(rèn)證,申報(bào)增值稅報(bào)表已經(jīng)填寫(xiě)稅額轉(zhuǎn)出,問(wèn)下我這筆分錄該怎么做?
答: 你好 那你做 借管理費(fèi)用 -招待費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老板自己買(mǎi)了兩雙鞋子,他開(kāi)的公司的名字。我如果做業(yè)務(wù)招待費(fèi),需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買(mǎi)的鞋子,那這個(gè)費(fèi)用就不應(yīng)當(dāng)放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)餐費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)票抵增值稅嗎?
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣


尐殤の星辰 追問(wèn)
2020-06-10 09:35
meizi老師 解答
2020-06-10 09:39
尐殤の星辰 追問(wèn)
2020-06-10 09:39
meizi老師 解答
2020-06-10 09:45