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炙熱的鋼筆
于2022-02-08 08:52 發布 ??1924次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-08 08:53
你好送給個人的個人交個稅20%
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公司購買的煙酒茶葉用于業務招待費,這個公司不需要繳納增值稅,個人也不需要繳納個稅吧?只需要調整就行
答: 你好 送給個人的 個人交個稅20%
老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業務招待費,需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問業務招待費餐費可以開專票抵增值稅嗎?
答: 你好,業務招待費進項不能抵扣
老師你好,對于外購商品贈送給別人,我們平時做法是如果是普票都是按業務招待費入費用,稅法解釋說是視同銷售,那視同銷售要交增值稅,那等同是要開票嗎?具體操作是怎么樣的?
討論
您好,老師,我這邊業務招待費的住宿費專票已經認證,申報增值稅報表已經填寫稅額轉出,問下我這筆分錄該怎么做?
公司上月業務招待費相關的增值稅發票已經進行了認證抵扣了,本月要轉出的話賬上應該怎么做
公司買了一批禮品 送了客戶 我做了業務招待費處理 請問這批禮品的增值稅專票的進項可以用來抵扣嗎?還是最好不抵扣呢?
沒有取得增值稅發票的業務招待費,是不是不可以稅前減除
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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