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弄花香滿衣
于2018-06-12 14:49 發布 ??789次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2018-06-12 14:53
借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:管理費用--招待費借:管理費用--招待費貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
弄花香滿衣 追問
2018-06-12 14:56
摘要要寫什么呢
張艷老師 解答
2018-06-12 14:57
就寫進項稅額轉出就可以了。如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續提問。
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公司買了一批禮品 送了客戶 我做了業務招待費處理 請問這批禮品的增值稅專票的進項可以用來抵扣嗎?還是最好不抵扣呢?
答: 你好!這樣的,建議不要抵扣了。
業務招待費的專票不能抵扣增值稅?
答: 你好 需要認證啊,但是你不要抵扣,作為進項轉出的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業務招待費,需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的
老師,請問業務招待費與增值稅有什么關系嗎?
討論
業務招待費可以開增值稅專用發票嗎?
取得專票情況下。住宿費,業務招待費,餐飲費是不是住宿招待費都可以抵扣增值稅?
公司上月業務招待費相關的增值稅發票已經進行了認證抵扣了,本月要轉出的話賬上應該怎么做
沒有取得增值稅發票的業務招待費,是不是不可以稅前減除
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
★ 4.99 解題: 60663 個
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弄花香滿衣 追問
2018-06-12 14:56
張艷老師 解答
2018-06-12 14:57