張三1月份工資總額28000元、社保費用合計639.50 問
您好,張三1月份應繳納個人所得稅是(28000-5000-639.50)*3%=670.82 答
因管理不善造成物料的非正常損失,不能確認為主營 問
這種情況即使 2 月份所屬期零申報且無銷售,也是可以進行進項發票認證的。 關于進項發票認證 進項發票認證是對取得的增值稅專用發票等抵扣憑證進行確認,以便后續按規定抵扣或進行相應處理,它和當期是否有銷售并無直接關聯。企業在取得符合規定的進項發票后,應在規定期限內認證(目前已取消認證期限限制),以保證稅務處理的合規性。 非正常損失的稅務處理 因管理不善造成物料非正常損失,對應的進項稅額不能抵扣,需做進項稅額轉出。雖然要求在 2025 年認證后再轉出,但先進行認證是后續正確轉出的基礎步驟。即便當期零申報無銷售,認證發票能將其納入企業的進項稅額核算體系,待滿足轉出條件時準確轉出,避免逾期無法處理等問題。 所以,企業可以在 2 月份對供應商物料進項發票進行認證 。 答
老師好,個人承包經營,以前年度沒有申報,現在申報的 問
只能扣除當年應扣除的專項,不能補以前的 答
老師好,發票抬頭和進賬的賬戶不一致發票需要作廢 問
同學,你好 有合理原因嗎? 答
以下科目年終結賬后有余額的凈資產類賬戶有哪些?A 問
年終結賬后有余額的凈資產類賬戶為A(專用基金)和C(固定基金)。 答

老師,我21年12月交社保的時候,做的分錄是借:管理費用 借:其他應付款 貸:銀行存款,然后我們發現我們交了離職人員的社保,我們就去申請退費,現在多交的部分退回來了,我們應該如何做賬呢?
答: 借銀行存款 借管理費用負數。 貸其他應付款
8月份我司來了一個新員工,要公司幫忙買社保,月底才在工資里扣,這錢是他全額付款,但是8月份的買社保是做借管理費用還有其他應付款,貸銀行存款,8月份的工資9月才發,入到9月的,
答: 同學你好 計入管理費用就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司同一個月付了兩次社保費,金額一樣,下個月社保所才退回款,但是我社保發票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費用一公司承擔社保,其他應付款一個人承擔社保。,貸:銀行存款?
答: 你好 你單位部分社保 沒走應付職工薪酬去過渡的嗎 你直接做繳納分錄嗎


蝸牛 追問
2020-06-08 22:53
許老師 解答
2020-06-08 22:53
蝸牛 追問
2020-06-08 22:53
許老師 解答
2020-06-08 22:54