
就是2021年有幾筆其他應付款-報銷款,當年做了預提,借:管理費用-報銷款,貸:其他應付款-××然后當年2021年錢已經(jīng)從銀行存款支付了,但是賬上一直沒有做,導致我銀行存款余額對不上,我想問下,我今年該如何調(diào)這筆賬呢?
答: 直接補分錄在2022年,借其他應收款款-×× 貸銀行存款
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調(diào)整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
答: 同學你好,是可以的;;;
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一年的律師費60000元,從今年6月到明年6月,付款時借管理費用30000.借其他應付款30000.貸銀行存款60000嗎?
答: 沒問題的,可以這么做的


葉子 追問
2022-03-15 09:41
樸老師 解答
2022-03-15 09:47
葉子 追問
2022-03-15 09:53
樸老師 解答
2022-03-15 09:56