
老師我們是民非企業(yè),之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險做成了借管理費(fèi)用121.8,借業(yè)務(wù)活動成本200,貸:銀行存款78.2,當(dāng)時同事說不用退回,我想著管理費(fèi)用也是非限定性凈資產(chǎn),忘了有其他收入,我們代發(fā)代繳是通過其他應(yīng)付款科目核算的,我現(xiàn)在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對不
答: 同學(xué)你好 你直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做就可以
老師,2020年錯誤憑證借其他應(yīng)付款貸銀行存款正確憑證借管理費(fèi)用貸銀行存款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
答: 你好 借 以前年度損益 調(diào)整管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,快遞費(fèi)怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-快遞費(fèi) 2、交費(fèi)后:借:其他應(yīng)付款-快遞費(fèi) 貸:銀行存款 二、還是直接交費(fèi)后:借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸:銀行存款
答: 你好,當(dāng)月付款的話,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款。


安靜的不安靜aj 追問
2020-07-10 13:22
郭老師 解答
2020-07-10 13:25