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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-03-17 14:29

你好,要按照后面的分錄做,先計提下進管理費用。

Win華 追問

2020-03-17 14:47

請問是一般納稅人的話,維修費1000元對方開專票過來,服務費923元,增值稅77元如果做會計分錄,我是不是先借:管理費用-維修費 1000貸:其他應付款-xx公司 923,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)77元,再借:其他應付款-XX公司 1000貸:銀行存款 1000?

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:49

不是啊,應該借管理費用923  進項77  貸其他應付1000,然后借:其他應付 1000貸銀行1000

Win華 追問

2020-03-17 14:50

謝謝

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:50

不客氣,滿意請五星好評哈。

Win華 追問

2020-03-17 14:53

用其他應付款還是應付賬款呢?

宇飛老師 解答

2020-03-17 14:54

如果不是你們的主要業務,只是日常性的一般業務通過其他應付款就好了。

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相關問題討論
同學你好 你的問題是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因為這個是計提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同學,可以這樣做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,匯算清繳的時候調增了嗎?如果調增了的情況下,借其他應收款貸利潤分配。
2021-06-29 10:16:13
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 其他應付款法人 繳納社保 借應付職工薪酬-社保(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸其他應付款法人
2020-07-27 18:54:14
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