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送心意

歲月靜好老師

職稱中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師

2025-05-29 13:32

您好,要做賬務處理:
借 :預收賬款
    貸:主營業務收入
          應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)” 
后期開票時:先用紅字沖回上述分錄,再按正常開票做銷售分錄。
稅務申報:
申報未開票收入:在增值稅申報表附表一 “未開具發票” 欄填銷售額和稅額。
后期開票:在附表一 “未開具發票” 欄用負數沖回,在對應開票欄正常填數據即可,這是合規的操作。
看看,你還有哪不理解的?

魚兒 追問

2025-05-29 13:46

老師公司為小規模納稅人,我看到申報表并沒有未開票欄,未開票收入是不是直接填在申報表的第一欄就行了,后期真正開票時如果是開專票就直接填寫在增值稅申報白哦的第二欄,然后又在第一欄填寫同數的負數金額就可以了?

魚兒 追問

2025-05-29 14:23

不能結束問答,能回答嗎

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相關問題討論
可以的,下個月申報吧。
2018-04-29 16:27:11
可以 11月做預收 12月確認收入交稅
2017-12-06 14:23:09
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業務收入 貸:主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2020-11-25 09:17:21
你好,沒有確認收入就不交稅的
2020-06-30 15:01:33
您好!建議你計入預收。但是嚴格來說確實要確認收入。
2017-04-06 15:00:59
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