
老師我們是民非企業,之前我把代發工資代繳納社保的退失業險做成了借管理費用121.8,借業務活動成本200,貸:銀行存款78.2,當時同事說不用退回,我想著管理費用也是非限定性凈資產,忘了有其他收入,我們代發代繳是通過其他應付款科目核算的,我現在更正成這樣的,麻煩你幫我看哈對不
答: 同學你好 你直接原分錄負數紅沖然后重新做就可以
老師,2020年錯誤憑證借其他應付款貸銀行存款正確憑證借管理費用貸銀行存款,我現在應該怎么調賬
答: 你好 借 以前年度損益 調整管理費用 貸其他應付款?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,快遞費怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應付款-快遞費 2、交費后:借:其他應付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
答: 你好,當月付款的話,直接借管理費用貸銀行存款。


塵、世間 追問
2020-05-14 11:13
樸老師 解答
2020-05-14 11:16