
我司電費是房東開的發(fā)票,計提分錄、借管理費用-電費(辦公室用)借制造費用-電費(車間用)貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
請問我12月計提暫估管理費用5000元 到2020,1月份我報12月稅,還沒有收回暫估的費用票據(jù), 到2020.1.30才收到暫估費用2000元的發(fā)票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
頭幾個月的水電費每次都是開個單子過來,我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費用 -水電費 貸:銀行存款。可是這個月他發(fā)票開過來了,進(jìn)項稅額該怎么轉(zhuǎn)出?
答: 借應(yīng)付借管理費用負(fù)數(shù) 借管理費用,進(jìn)項貸應(yīng)付帳款


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2020-06-04 17:21
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2020-06-04 21:20