
月底結轉增值稅,增值稅專用發票收到進項發票勾選未抵用,是不是這樣處理賬務借:應交稅費-應交增值稅-未交稅金 2000.00貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 2000.00
答: 您好 請問勾選確認后填附表一了么
老師,你好!我請教一下:我認證了增值稅專用發票,后來發現不該抵扣,但是還沒有結轉增值稅,于是我作進項轉出。借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),這樣做對嗎?
答: 你這是認證時的分錄 轉出這樣寫 借原材料貸進項轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代開專用發票,現場繳納的增值稅會計分錄怎么做?自己開的普通發票,應交稅費,應交增值稅月末結轉嗎?怎么結轉
答: 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 如果免征轉入營業外收入


鄧世芳 追問
2020-05-19 16:01
玲老師 解答
2020-05-19 16:11
鄧世芳 追問
2020-05-19 16:20
玲老師 解答
2020-05-19 16:23