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學堂用戶_ph239473
于2020-04-29 11:12 發布 ??717次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-04-29 11:18
你好,一般都是暫估,除非你能拿到別的發票
學堂用戶_ph239473 追問
2020-04-29 11:56
如果客戶給了折扣后,不給開發票,那錢只能從一般戶轉過去了吧?
這樣有沒有稅務風險?
小云老師 解答
2020-04-29 11:59
同學,一般戶一樣是公司名字和基本戶沒有區別啊
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什么是暫估入賬?暫估入賬能稅前沖減成本嗎
答: 好,就是沒有發票,但是有實際業務的,比如你購買的貨物到了,但是發票沒有到,你可以借庫存商品貸應付賬款。
暫估入賬沖回是不是不可以在人成本了
答: 您好 請問您暫估的時候分錄怎么寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,成本這塊可以暫估入賬嗎?
答: 你好,如果貨物有購進,而發票暫時沒有取得,可以做購進暫估入庫處理,然后結轉相應成本
3月成本票沒有可以暫估入賬嗎
討論
老師,成本票暫時還沒有,我可以暫估入賬嗎,等人家提供來了我再沖
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
商品已銷售,單據未到,暫估入賬,那我銷售的這批商品成本是按暫估價結轉成本?
上月因未收到發票暫估入賬原料不含稅額1000公斤*10元/公斤=10000元,公司結轉成本用月末一次平均法。今月收到發票但單價有變,不含稅額為1000公斤*10.5元/公斤=10500元,請問老師,今月做賬調整怎樣做分錄?
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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學堂用戶_ph239473 追問
2020-04-29 11:56
學堂用戶_ph239473 追問
2020-04-29 11:56
小云老師 解答
2020-04-29 11:59