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背后的巨人
于2021-12-31 12:05 發布 ??1057次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-12-31 12:07
好,就是沒有發票,但是有實際業務的,比如你購買的貨物到了,但是發票沒有到,你可以借庫存商品貸應付賬款。
郭老師 解答
但good是沒有發票的,不允許抵扣所得稅。
背后的巨人 追問
2021-12-31 12:39
如果在匯算清繳之前能拿到發票的話,能扺扣嗎?
2021-12-31 12:54
可以的可以的抵扣的
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為公司節約成本,除了做暫估入賬,還有什么方法節約成本的嗎?
答: 你好,一般都是暫估,除非你能拿到別的發票
什么是暫估入賬?暫估入賬能稅前沖減成本嗎
答: 好,就是沒有發票,但是有實際業務的,比如你購買的貨物到了,但是發票沒有到,你可以借庫存商品貸應付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
對于暫估入賬的成本跨年該如何出來如何處理
答: 你好,暫估跨年的,必須在匯算清繳前取得這些發票,否則要調整所得額,也就是暫估的不能稅前扣除
3月成本票沒有可以暫估入賬嗎
討論
老師,成本票暫時還沒有,我可以暫估入賬嗎,等人家提供來了我再沖
老師,之前我做了一筆暫估入賬的分錄,也結轉成本了,那現在發票到了需要沖紅暫估入賬分錄是吧,那結轉成本的那筆也需要沖紅嗎
老師,當月項目開票了就要確認收入了吧,可成本的票沒收到,我能先暫估入賬,結轉成本下月收到票再沖回嗎?
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2021-12-31 12:07
背后的巨人 追問
2021-12-31 12:39
郭老師 解答
2021-12-31 12:54