
暫估入賬當月結轉成本是按照估價那個數據結轉嗎?
答: 你好!是的。因為本身貨物就暫估了,成本跟著貨物走
老師你好,我們采購商品,票未到,暫估入賬,但是當月或許銷售出去了,票未到,可以結轉成本嗎?
答: 你好同學 可以結轉成本的同學,沒問題,以后發票來了沖紅一個存貨,再沖紅一個成本,再做一個真的存貨,一個真正的成本就好了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
答: 你好,這種需要暫估1月份暫估,然后3月份收到了發票。紅沖之前的暫估在做發票的這個發票不能提前做。

