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云
于2021-11-08 15:24 發布 ??718次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-11-08 15:26
同學你好是什么會計準則
云 追問
2021-11-08 15:27
小企業會計準則
樸老師 解答
2021-11-08 15:31
同學你好那就直接原分錄負數紅沖
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暫估入賬當月結轉成本是按照估價那個數據結轉嗎?
答: 你好!是的。因為本身貨物就暫估了,成本跟著貨物走
老師你好,我們采購商品,票未到,暫估入賬,但是當月或許銷售出去了,票未到,可以結轉成本嗎?
答: 你好同學 可以結轉成本的同學,沒問題,以后發票來了沖紅一個存貨,再沖紅一個成本,再做一個真的存貨,一個真正的成本就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
問:暫估入賬,并已結轉成本,下月還要重新沖回,在進成本么謝謝
答: 你好,暫估無誤是不用的。
請教一下 商品暫估入賬 銷售結轉成本 發票回來之后沖暫估款 成本也要沖掉嗎?
討論
老師,我們建筑業有一些供應商開發票比較晚,比如供應商開的發票是3月份的,我這個項目要結轉成本是1月份,我能不能把3月份的發票做到1月份來,這樣就不要暫估入賬了。這樣操作有沒問題呢?
商品已銷售,單據未到,暫估入賬,那我銷售的這批商品成本是按暫估價結轉成本?
上月因未收到發票暫估入賬原料不含稅額1000公斤*10元/公斤=10000元,公司結轉成本用月末一次平均法。今月收到發票但單價有變,不含稅額為1000公斤*10.5元/公斤=10500元,請問老師,今月做賬調整怎樣做分錄?
老師,你好我公司去年采購商品,貨先收到了,發票未收到,暫估入賬了,同時將暫估入賬的商品結轉了成本,后來收到發票之后,將暫估的商品沖回了,那已經結轉成本的怎么處理
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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云 追問
2021-11-08 15:27
樸老師 解答
2021-11-08 15:31