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陳詩艷
于2020-04-13 20:36 發布 ??858次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-04-13 20:37
您好借:管理費用-辦公費 13借:應付賬款-暫估款: 317貸:庫存現金 330
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11月,買了一批辦公文具沒有付款當時寫的分錄是 借:管理費用辦公工費317 貸,應付款,暫估款317次月實際付款330元,現金支付,請問如何做分錄調整
答: 您好 借:管理費用-辦公費 13 借:應付賬款-暫估款: 317 貸:庫存現金 330
想預提費用可以這樣做分錄嗎 借 管理費用 貸 應付賬款 暫估
答: 你好,可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
怎么做分錄借管理費用,袋應付賬款嗎?
答: 借管理費用,貸:銀行存款
12月的費用預提后,1月份來報銷這個時候的會計分錄是怎么做呢?比如,預提時,借:管理費用,貸:其它應付款 1月份實際報銷時要怎么做分錄?預提是很多報銷單在一起的,1月分各個來報銷,然后有的人可能還沒來報?
討論
在2016年做了一筆,借:管理費用200 貸:現金200 在2017年發現這個錢不應該是現金應該是其他應付,請問怎么做分錄
去年12月做的計提社保其他應付給職工的做成了管理費用-社保 1月發放時發現個人部分沒有余額 怎么做分錄沖回來
去年一筆預付賬款錯記成了管理費用,今年怎么做分錄調整
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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