
12月的費用預提后,1月份來報銷這個時候的會計分錄是怎么做呢?比如,預提時,借:管理費用,貸:其它應付款 1月份實際報銷時要怎么做分錄?預提是很多報銷單在一起的,1月分各個來報銷,然后有的人可能還沒來報?
答: 你好, 按實際報銷金額 借:其他應付款 貸:銀行存款
預提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
答: 借:管理費用 貸:其他應付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應付款 貸:銀行存款? 分錄對的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
11月,買了一批辦公文具沒有付款當時寫的分錄是 借:管理費用辦公工費317 貸,應付款,暫估款317次月實際付款330元,現金支付,請問如何做分錄調整
答: 您好 借:管理費用-辦公費 13 借:應付賬款-暫估款: 317 貸:庫存現金 330

