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敢闖敢拼
于2019-09-26 11:07 發布 ??1262次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-26 11:08
借管理費用,貸:銀行存款
敢闖敢拼 追問
2019-09-26 11:18
為什么不是貸應付賬款
沒有銀行回單啊
辜老師 解答
你沒有支付這個費用嗎
2019-09-26 11:19
我不知道
我做的是外賬,只有上面那張我發給你的
2019-09-26 11:20
沒有支付,就要確認其他應付款
微信里點“發現”,掃一下
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你好老師,有個村把應付賬款記成了管理費用,如何做分錄調整
答: 你好,借 應付賬款 貸 管理費用
想預提費用可以這樣做分錄嗎 借 管理費用 貸 應付賬款 暫估
答: 你好,可以的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一家甲公司,a借了1元,a然后去給乙公司辦事,開的票抬頭是乙公司,做分錄是借記管理費用,貸記應付賬款——甲公司,請問老師甲公司最后怎么做分錄調賬
答: 你好,甲公司沒有票據怎么 做賬?
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
討論
跨年交房租的問題,比如10月份公司交18年8月至19年8月房租共計27600元,每月租金2300,因為跨年度,這樣做分錄對嗎? 本月記一筆租金支出:借:預付賬款 27600 貸:現金 27600 本年10月份一筆計入管理費用8月至12月房租: 借:管理費用 9200 貸:現金:9200 明年1月份再做一筆: 借:管理費用 18400 貸:預付賬款 18400,可以這樣做嗎?
去年一筆預付賬款錯記成了管理費用,今年怎么做分錄調整
老師您好!我們訂2022年4月至2023年3月的報紙,取的專票,共1080元,這個我做分錄,是預付賬款嗎?還是本月入管理費用
12月的費用預提后,1月份來報銷這個時候的會計分錄是怎么做呢?比如,預提時,借:管理費用,貸:其它應付款 1月份實際報銷時要怎么做分錄?預提是很多報銷單在一起的,1月分各個來報銷,然后有的人可能還沒來報?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2019-09-26 11:18
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2019-09-26 11:18
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2019-09-26 11:18
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辜老師 解答
2019-09-26 11:20