
老師,您好,電費預付款時,借預付賬款,貸銀行存款,收票時,借:管理費用 貸:預付賬款,現在余額是貸款負數,這什表示發票多了是嗎,因為供電局常有贈送,贈送部份也開了發票,這個怎么賬務處理
答: 你好,現在余額是貸款負數,貸方負數就是借方正數的意思,代表少取得了發票才對啊?
公司一次性付了一年的法務費,會計分錄這樣寫對嘛?支付時:借:預付賬款/待分攤費用 貸:銀行存款分攤時:借:管理費用 貸:預付賬款/待分攤費用
答: 對的,是的,是這么做的。預付賬款二級科目,寫企業的名字就行。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2)本月收到一張地址使用費期限是(2022年11月--2023年11月)款項已支付,我做賬時是否可以寫:借:管理費用——11月地址使用費 預付賬款--地址使用費 貸:銀行存款;那我后面幾個月做這個賬的時候是不是需要寫:借:管理費用——xx月地址使用費 貸:預付賬款——地址使用費就可以了?
答: 對的,是的,可以這么做的。
12月份繳納的一年的房租,是不是應該12月份的做借:預付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費用 貸:預付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費用 貸:預付賬款?
請問老師,企業預付一年的租金12000元。支付時:借預付賬款12000 貸銀行存款12000。再分月分攤時,分錄是:借:管理費用-租金1000 貸預付賬款1000是嗎
請問老師,企業提前支付一年的租金假設1200一年,分錄是這樣嗎?一次支付一年租金時:借:預付賬款1200 貸:銀行存款1200 按月計提時 借:管理費用-租金 100 貸:預付賬款100
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發票沒到,現在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?


稅務師學堂 追問
2023-05-15 16:15
玲老師 解答
2023-05-15 16:25
稅務師學堂 追問
2023-05-15 16:27
玲老師 解答
2023-05-15 16:32