
物業(yè)公司小規(guī)模 給別的單位開(kāi)發(fā)票怎么做賬 我看之前會(huì)計(jì)做的直接借方銀行存款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
答: 你好,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
物業(yè)公司2018年8月收1100元,分錄: 借: 銀行存款 1100 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1037.74 應(yīng)交一銷(xiāo)項(xiàng)稅 62.262018年12月退款900元 貸:預(yù)收賬款 --900 貸:現(xiàn)金 9002019年準(zhǔn)備調(diào)賬,開(kāi)負(fù)票1100元,正票200元,分錄怎么做?
答: 借: 銀行存款 1100? 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1037.74? 應(yīng)交一銷(xiāo)項(xiàng)稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司于10月份頂下這家物業(yè)公司,本月收到一筆,前物業(yè)公司的租金9月份100萬(wàn),但是我公司10月份有部分租金被前物業(yè)公司收走了50萬(wàn),現(xiàn)在說(shuō)是要100-50=50萬(wàn),分錄是按我下面寫(xiě)的這個(gè)嗎,?借:銀行存款100 貸:應(yīng)付賬款:100借:應(yīng)收賬款50 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50借:應(yīng)付賬款50 貸:應(yīng)收賬款50
答: 可以的,同學(xué),你這個(gè)思路


會(huì)計(jì)小白_ph979138 追問(wèn)
2020-04-10 11:12
軼塵老師 解答
2020-04-10 11:12
會(huì)計(jì)小白_ph979138 追問(wèn)
2020-04-10 11:33
軼塵老師 解答
2020-04-10 11:49