老師,家用美容保健電器稅收分類編碼是什么呀 問
1060511990000000000 其他保健休閑用品 保健休閑用品 13% 答
更正申報去年的個稅后,多做的工資現在需要在10505 問
還要更正財務報表,再做匯算,不是直接申報調整 答
我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
為什么不選C答案呢 問
C 選項錯誤的核心原因是其表述沒有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權,但在租賃、買賣等法律關系中,孳息歸屬可能通過約定或法律規定發生轉移,不能一概而論地說 “孳息歸原物所有人所有”。 答
老師您好 公司缺成本票 在外面開的電腦手機 總 問
您好,最好是計入固定資產,每個月計計折舊。 答

物業公司2018年8月收1100元,分錄: 借: 銀行存款 1100 貸: 主營業務收入 1037.74 應交一銷項稅 62.262018年12月退款900元 貸:預收賬款 --900 貸:現金 9002019年準備調賬,開負票1100元,正票200元,分錄怎么做?
答: 借: 銀行存款 1100? 貸: 主營業務收入 1037.74? 應交一銷項稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
物業公司小規模 給別的單位開發票怎么做賬 我看之前會計做的直接借方銀行存款貸方主營業務收入
答: 你好,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 同時結轉成本的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司于10月份頂下這家物業公司,本月收到一筆,前物業公司的租金9月份100萬,但是我公司10月份有部分租金被前物業公司收走了50萬,現在說是要100-50=50萬,分錄是按我下面寫的這個嗎,?借:銀行存款100 貸:應付賬款:100借:應收賬款50 貸:主營業務收入50借:應付賬款50 貸:應收賬款50
答: 可以的,同學,你這個思路


pangpang 追問
2019-06-12 10:32
meizi老師 解答
2019-06-12 11:33