
物業公司小規模 給別的單位開發票怎么做賬 我看之前會計做的直接借方銀行存款貸方主營業務收入
答: 你好,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 同時結轉成本的
物業公司2018年8月收1100元,分錄: 借: 銀行存款 1100 貸: 主營業務收入 1037.74 應交一銷項稅 62.262018年12月退款900元 貸:預收賬款 --900 貸:現金 9002019年準備調賬,開負票1100元,正票200元,分錄怎么做?
答: 借: 銀行存款 1100? 貸: 主營業務收入 1037.74? 應交一銷項稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司于10月份頂下這家物業公司,本月收到一筆,前物業公司的租金9月份100萬,但是我公司10月份有部分租金被前物業公司收走了50萬,現在說是要100-50=50萬,分錄是按我下面寫的這個嗎,?借:銀行存款100 貸:應付賬款:100借:應收賬款50 貸:主營業務收入50借:應付賬款50 貸:應收賬款50
答: 可以的,同學,你這個思路


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2019-08-08 08:27
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