
物業公司小規模 給別的單位開發票怎么做賬 我看之前會計做的直接借方銀行存款貸方主營業務收入
答: 你好,借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 同時結轉成本的
物業公司2018年8月收1100元,分錄: 借: 銀行存款 1100 貸: 主營業務收入 1037.74 應交一銷項稅 62.262018年12月退款900元 貸:預收賬款 --900 貸:現金 9002019年準備調賬,開負票1100元,正票200元,分錄怎么做?
答: 借: 銀行存款 1100? 貸: 主營業務收入 1037.74? 應交一銷項稅 62.26 這筆分錄直接紅字沖減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司于10月份頂下這家物業公司,本月收到一筆,前物業公司的租金9月份100萬,但是我公司10月份有部分租金被前物業公司收走了50萬,現在說是要100-50=50萬,分錄是按我下面寫的這個嗎,?借:銀行存款100 貸:應付賬款:100借:應收賬款50 貸:主營業務收入50借:應付賬款50 貸:應收賬款50
答: 可以的,同學,你這個思路


朱莉萍 追問
2020-07-18 05:48
郭老師 解答
2020-07-18 08:02