
我司電費(fèi)是房東開的發(fā)票,計提分錄、借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用)借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用)貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢)付款分錄借:用什么科目,貸:銀行存款
答: 同學(xué)你好, 計提分錄、 借管理費(fèi)用-電費(fèi)(辦公室用) 借制造費(fèi)用-電費(fèi)(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
請問我12月計提暫估管理費(fèi)用5000元 到2020,1月份我報12月稅,還沒有收回暫估的費(fèi)用票據(jù), 到2020.1.30才收到暫估費(fèi)用2000元的發(fā)票!那我是紅沖減暫估暫估分錄么?那暫估多的怎么辦?
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
頭幾個月的水電費(fèi)每次都是開個單子過來,我們就付款了。所以我做的分錄是:借:管理費(fèi)用 -水電費(fèi) 貸:銀行存款。可是這個月他發(fā)票開過來了,進(jìn)項稅額該怎么轉(zhuǎn)出?
答: 借應(yīng)付借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用,進(jìn)項貸應(yīng)付帳款


風(fēng)箏戀上沙 追問
2020-03-28 08:56
馬老師 解答
2020-03-28 08:57
風(fēng)箏戀上沙 追問
2020-03-28 09:05
馬老師 解答
2020-03-28 09:07
風(fēng)箏戀上沙 追問
2020-03-28 09:09
馬老師 解答
2020-03-28 09:11