
老師您好,月底計提工資150000,實際發(fā)工資100000,會計分錄應該怎么做
答: 將多計提的50000元的工資給反沖掉就可以了。 借:應付職工薪酬--工資 50000 貸:管理費用等--工資 50000 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝!!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
月底計提工資150000,實際發(fā)工資160000,會計分錄應該怎么做
答: 計提 借:成本費用 15000 貸:應付職工薪酬 15000 發(fā)放 借:應付職工薪酬 16000 貸:銀行存款 16000 補提 借:成本費用 1000 貸:應付職工薪酬 1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實發(fā)工資比計提工資多出1000元,會計分錄怎么寫
答: 補計提,借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 工資


沁沁 追問
2020-03-19 14:33
湯貴彬老師 解答
2020-03-19 14:38