
小公司,不設(shè)庫存現(xiàn)金科目。備用金直接計其他應(yīng)收款-乙-備用金。 報銷一筆費(fèi)用:借-其他應(yīng)付款-甲 貸-其他應(yīng)收款-乙-備用金
答: 好,是轉(zhuǎn)給了個人,可以。
老師,公司向個人借現(xiàn)金用之前會計一直做分錄借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款對嗎不是應(yīng)該借:庫存現(xiàn)金貸:其他應(yīng)付款嗎
答: 您好 這個個人前期在單位有沒有往來?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
是這樣的,我們是建筑業(yè),總分公司,分公司代收總公司的標(biāo)書費(fèi)用后,分公司入賬,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——總公司標(biāo)書費(fèi),同時分公司又替總公司墊付其他費(fèi)用了,入賬記,借:其他應(yīng)收款——總公司 貸:銀行存款,最后為了清往來賬,二個科目相抵,借:其他應(yīng)付款——總公司標(biāo)書費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款——總公司(此時應(yīng)付總公司的大于應(yīng)收總公司的),所以最后余額為其他應(yīng)付款——總公司,這個金額都是正確的,關(guān)鍵是這么操作后,之前收到標(biāo)書費(fèi)用庫存現(xiàn)金還一直在那里,,這樣是對還是不對,有什么建議嗎?
答: 你好,應(yīng)用一個科目,或者其他應(yīng)款或者其他應(yīng)收款。不應(yīng)掛兩個往來。墊付時,可以借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,最后看其他應(yīng)付款的余額在哪方,如果借方,就是總分司欠分公司的,如果在貸方就是分公司欠總公司。


橙子???? 追問
2020-02-29 09:22
文靜老師 解答
2020-02-29 09:22