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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-24 16:08

您好
這個個人前期在單位有沒有往來?

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:09

往來?老師我應該咋查賬

bamboo老師 解答

2019-10-24 16:09

您看下這個個人前期在單位有沒有掛賬

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:10

掛賬就是余額對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-24 16:11

看前期有沒有發生 不管是余額 如果有掛賬 才會有余額
如果前期借貸金額相等的話 發生了也沒有余額的

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:13

我看了下前幾年的賬,平賬之后又繼續借,所以現在有余額

bamboo老師 解答

2019-10-24 16:13

前面是用的其他應收還是其他應付

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:14

前面一直用的其他應收

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:15

老師我的理解是公司寫收據收到個人的現金應該走其他應付對嗎

bamboo老師 解答

2019-10-24 16:16

如果前面沒有發生過往來
公司向個人借款應該用其他應付款 前面有往來發生了 公司想用一個會計科目核算 所以沿用其他應收款

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:18

老師如果用其他應收款,最后有余額是公司應收個人的錢對吧

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:18

如果用其他應付款最后有余額應該是公司應付個人的錢啊,到底咋做,賬會不會錯

bamboo老師 解答

2019-10-24 16:19

用其他應收款 要看是貸方余額還是借方余額 
看科目 也要看余額方向

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:20

嗯嗯,那就是我還繼續用其他應收款嗎

bamboo老師 解答

2019-10-24 16:20

嗯 前期已經發生過了 沿用前面的科目就好了

天道酬勤 追問

2019-10-24 16:21

知道了謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-24 16:22

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
好,是轉給了個人,可以。
2021-06-03 11:34:27
您好 這個個人前期在單位有沒有往來?
2019-10-24 16:08:16
您好,那您就通過未分配利潤來調節
2019-07-07 10:19:07
你給業主開建渣發票了嗎
2019-11-13 10:23:32
你好,應用一個科目,或者其他應款或者其他應收款。不應掛兩個往來。墊付時,可以借其他應付款 貸銀行存款,最后看其他應付款的余額在哪方,如果借方,就是總分司欠分公司的,如果在貸方就是分公司欠總公司。
2019-10-29 14:42:33
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