
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付,借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學(xué),對(duì)的,是這樣做的。
老師,其他應(yīng)付款做以前年度損益調(diào)整。同時(shí)也要對(duì)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn),做處理嗎?
答: 你好 具體地什么業(yè)務(wù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有個(gè)問題想請(qǐng)教你。就是19年的費(fèi)用,我現(xiàn)在要補(bǔ)記調(diào)賬,沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸費(fèi)用。但是有一個(gè)問題是,這筆款是股東墊付的,這里又怎么做呢?貸-其他應(yīng)付款某某股東,借方做什么?
答: 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:其他應(yīng)付款-股東


曉梅 追問
2020-01-06 14:29
曉梅 追問
2020-01-06 14:32
maize老師 解答
2020-01-06 14:42
曉梅 追問
2020-01-06 14:43
maize老師 解答
2020-01-06 14:56