
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付,借利潤分配—未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學,對的,是這樣做的。
老師,其他應(yīng)付款做以前年度損益調(diào)整。同時也要對利潤分配---未分配利潤,做處理嗎?
答: 你好 具體地什么業(yè)務(wù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我有個問題想請教你。就是19年的費用,我現(xiàn)在要補記調(diào)賬,沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接借利潤分配-未分配利潤,貸費用。但是有一個問題是,這筆款是股東墊付的,這里又怎么做呢?貸-其他應(yīng)付款某某股東,借方做什么?
答: 借利潤分配-未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款-股東


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2019-11-30 08:56
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2019-11-30 08:56
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2019-11-30 09:01
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