這是2024年度12月份的報表:其他應收款金額:9756642 問
你好,其他應收款是別人借你的錢,誰的單位的股東還是員工還是外面的人?應收賬款的正是貨款的,收不回來的。做壞賬借信用減值損失貸壞賬準備 借壞賬準備貸應收賬款。 答
你好老師,我們去年12越開發(fā)票后我暫估80萬人工費 問
稅管員不認可可能是因匯算清繳規(guī)定,企業(yè)需補充成本費用有效憑證。民工工資若屬工資薪金支出,在實際發(fā)生且合理、有合法有效憑證、依法代扣代繳個稅的條件下,可不憑發(fā)票稅前扣除。你暫估的人工費若符合這些條件,應可扣除,不被認可或許是證明材料有問題或當地有特殊要求,建議與稅管員溝通說明。 答
老師,前期取得的進項專票,前期已認證抵扣,現在對方 問
你好,你前期認證抵扣的時候,如何做的分錄。 答
老師您好,我們公司投資另一個公司30萬,現在投資的 問
你好,你是填入哪個表。這個屬于資產處置 答
老師我問下新的增值稅法什么時候執(zhí)行,是2026年1月 問
《中華人民共和國增值稅法》已于2024年12月25日由第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十三次會議通過,并將于2026年1月1日起正式施行 答

私企,老板自己請客吃飯,入賬借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:其他應付款-人員,是這樣嗎?這個錢不需要報銷,走成本,一直掛賬嗎?
答: 你好,借銷售費用-業(yè)務招待費,貸其他應付款-xx,不用報銷就掛賬,
員工拿來餐飲發(fā)票來報銷,做借方管理費用業(yè)務招待費,貸方其他應付款員工嗎,等到審批好付款再借方其他應付款員工貸方銀行存款?是這樣嗎
答: 你好,您的處理沒有未問題的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問一下年會活動的住宿費餐費交通費,是怎么做賬的摘要:報業(yè)務招待費還是福利費?借:管理費用——業(yè)務招待費或者福利費?貸:銀行存款(備用金里面的)還是其他應付款還有就是我們上次去連州自駕游的各項費用(住宿費,交通費,餐費)不知道怎么做賬還是說只有交通費和住宿費是入福利費,餐費屬于業(yè)務招待費?
答: 根據你描述的這個性質是入 管理費用—福利費至于貸方 要看你們是怎么付的這筆款
借管理費用-業(yè)務招待費,管理費用-快遞費,管理費用-辦公費,貸其他應付款。其他應付款再轉實收資本可以嗎?這樣也算是投資嗎?
現在做年度損益調整科目,有2018年的報銷單,然后把什么業(yè)務招待費,差旅費還有什么成本類科目統一做一張憑證上,就借年度損益調整貸其他應付款
老板每次的業(yè)務招待費都是自己先墊錢,開了發(fā)票做賬掛的貸方其他應付款,這個怎樣沖平呢?能不能取出現金來沖這個其他應付款呢,連單位員工工資也是這樣,
同事用自己的錢支付的辦公室業(yè)務招待費。會計分錄是:借:管理費用——業(yè)務招待費 貸:其他應付款報銷的時候:借:其他應付款 貸:庫存現金 對吧老師


虛心的荔枝 追問
2019-12-26 16:47
meizi老師 解答
2019-12-26 16:52
虛心的荔枝 追問
2019-12-26 18:52
meizi老師 解答
2019-12-26 19:27