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鰻魚爆米花
于2019-12-16 00:14 發布 ??1177次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-12-16 02:38
什么時間你用到已交增值稅科目的
鰻魚爆米花 追問
2019-12-16 12:20
之前的會計做的,看了下貌似一開始就是這樣算的,沒有計提,直接交稅,借應交稅費應交增值稅已交稅金,貸銀行存款,然后時間一長已交稅金的借方余額就越來越多了,我是想著以后自己做就先計提轉出未交,下月再交稅,但是現在已交稅金科目的一堆余額該怎么辦呢?就怕查賬出事= =
郭老師 解答
2019-12-16 12:32
把進項銷項結轉到轉出未交增值稅然后把已交結轉到轉出未交增值稅
2019-12-16 13:25
謝謝郭老師的解答,現在是要把之前會計做的前幾年的賬里的全部進項銷項都重新分別加在一起然后結轉出來把現在的已交稅金余額沖掉嗎?
2019-12-16 13:26
你現在銷項進項都有余額吧把余額一塊結轉
2019-12-16 13:48
郭老師您好,剛算了一下,銷項進項結轉出了四萬多的貸方未交增值稅,但是已交稅金結轉出來之后未交增值稅七萬多,兩邊不平= =借方多了近三萬,到底是什么地方出問題了呢QAQ
2019-12-16 13:51
已交現在有余額嗎未交那邊有余額
2019-12-16 13:57
現在已交稅金借方余額七萬多,未交增值稅余額為零,貌似沒用過的樣子,進項余額借方104w+,銷項余額貸方109w+
2019-12-16 14:00
你還有其他的嗎進項轉出有嗎
2019-12-16 14:19
看了下已交稅金這個科目只用在了交增值稅上,查看科目余額的時候進項轉出是空的,剛剛還發現企業所得稅用的是借:應交稅費-應交增值稅-企業所得稅,貸:銀行存款直接交的,沒有計提或結轉過,會不會和這個有關?
2019-12-16 14:22
沒有關系已交增值稅=銷項-進項
2019-12-16 14:29
郭老師,那我現在該怎么辦好...是不管前面的按照正確方式開始繼續做還是按照原來的將錯就錯比較好呢?現在就是擔心以后要是被查賬因此出問題怎么辦,很害怕......
你現在看下申報的銷項和進項一致嗎
2019-12-16 14:58
去電子稅務局查詢了一下近幾個月的申報紀錄,填寫的進項銷項倒是和賬上的數值都一樣,交的稅也都是銷項減進項,和賬上記得當期的已交稅金也一樣....
2019-12-16 14:59
那不對呀,你賬上銷項稅是109。進項104。交稅應該按109減104
2019-12-16 15:12
會不會是原來有做錯的賬這種可能性呢?我正在從最開始往后翻,發現剛開始是用稅金這個科目來算增值稅,后來有個調賬分錄把稅金轉到已交稅金里去了,然后就開始用已交稅金這個科目直到現在了....
2019-12-16 15:18
你都有哪些 明細科目還有余額
2019-12-16 15:40
目前最新一期的科目余額表里面,應交稅費-應交增值稅借方余額3w,應交增值稅-進項104w,銷項109w,應交增值稅-已交稅金借方余額7.2w,應交增值稅-企業所得稅借方余額6500應交稅費-應交所得稅借方余額1100,還有應交稅費-應交印花稅180,應交稅費這個科目的期末余額總共是借方余額約3.1w左右
2019-12-16 15:47
不要看應交稅費,應交增值稅,這個有三級科目出來的,這個不準。
2019-12-16 15:48
增值稅這一塊還不對銷項,減進項是5萬。 應交增值稅下面的企業所得稅就是企業所得稅的嗎,是的話,你把這個科目結轉的沒有余額結轉到應交稅費應交所得稅里面。
2019-12-16 15:54
郭老師您好,我從公司開業第一期開始找,發現了一個金稅盤服務費用的應交增值稅-稅金科目結算的,這個科目也被用來在最開始的幾年里繳納增值稅用,后來有個分錄調賬直接把稅金轉到了已交稅金里,已交稅金余額多出那么多可能是這個原因,但是因為大部分憑證摘要寫的不清楚,也很難分清到底有哪幾筆賬多記到了現在的已交稅金科目余額內,這種情況如果想調賬的話有什么辦法嗎?
2019-12-16 16:03
把所有的應交稅費下面能結轉都結轉出去,你看一下你能接轉出去哪些,剩余多少。
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老師您好,初入公司,發現已交稅金科目有七萬多借方余額,貌似是一直忘了結轉,所以一直在累積,請問該怎么處理,對查賬有影響嗎?
答: 什么時間你用到已交增值稅科目的
已交稅金的借方余額表示什么?已經交過的稅,科目余額怎么調平
答: 你好,表示你們本月繳納當月的稅款。 你是當月繳納當月的嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年12月有已交稅金借方有余額,現在該怎么結轉?
答: 你好,是因為預交形成的?
老師已交稅金貸方有余額,可我們沒有欠繳的稅,是以前會計用的那個科目余留下來的。我現在沒通過那個科目核算了,但那里就一直掛招857元錢,我該如何把它做平呢
討論
已交稅金科目借方余額正數,怎么清零?轉到哪個科目里啊?
增值稅-已交稅金有余額,年末結轉怎么處理?
應交增值稅科目有余額,之前年度都沒有結轉應交稅金科目,余額要轉到哪個科目調整呢
應交稅費-應交增值稅-已交稅金月底科目余額在借方代表什么?還用不用結轉?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-12-16 14:29
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2019-12-16 16:03