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送心意

鄒老師

职称注冊稅務師+中級會計師

2018-07-10 10:37

你好,是因為預交形成的?

鄒老師 解答

2018-07-10 10:51

你好,應交稅費是期末余額,實際繳納是繳納的各項稅費,并不必然相等的

鄒老師 解答

2018-07-10 10:58

你好,錯誤 的分錄是?正確的分錄應當是?

鄒老師 解答

2018-07-10 11:05

你好,在2017年,2018年都有減免?

鄒老師 解答

2018-07-10 11:17

借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅  應交稅金-應交增值稅-已交稅金 
借;應交稅費(減免稅額)   貸;以前年度損益調整 
做這個調整分錄

鄒老師 解答

2018-07-10 11:26

你好 
這個分錄正確的應當是?

鄒老師 解答

2018-07-10 11:30

你好  
借;應交稅金-應交增值稅-未交增值稅   貸;應交稅金-應交增值稅-已交稅金 
做這個調整分錄

鄒老師 解答

2018-07-10 11:35

你好,那你可以通過利潤分配——未分配利潤科目代替

LL 追问

2018-07-10 10:47

應交稅費這個科目跟我實際交的稅金數據不一樣

LL 追问

2018-07-10 10:51

2017年的憑證做錯了 
現在要怎么改過來

LL 追问

2018-07-10 11:04

2017年做的分錄,購買稅控盤:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅820,貸:現金820,可這個公司是小規模納稅人 
2、應交稅金-應交增值稅-已交稅金12000,貸銀行存款12000,這個也是2017年的分錄 
這2個分錄現在是2018年了,要怎么改過來

LL 追问

2018-07-10 11:16

不是的,就在2017年減免的呀

LL 追问

2018-07-10 11:25

2、應交稅金-應交增值稅-已交稅金12000,貸銀行存款12000,這個也是2017年的分錄 
---這個分錄怎么改過來? 
這個不是減免的呀

LL 追问

2018-07-10 11:30

應交稅金-應交增值稅-未交增值稅12000,貸銀行存款12000,

LL 追问

2018-07-10 11:34

小企業會計制度已經沒有以前年度損益這個科目了

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月度終了,將本月應交未交或多交的增值稅額自本科目(應交增值稅——轉出未交增值稅、轉出多交增值稅)
2018-07-10 10:42:15
你好,是因為預交形成的?
2018-07-10 10:37:58
什么時間你用到已交增值稅科目的
2019-12-16 02:38:01
你好 財會(2016)22號文件,并沒有規定年結 我的觀點,不需要做年度結轉!
2020-01-13 12:11:55
那如果無需交稅呢?
2019-06-26 14:30:22
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