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激情的康乃馨
于2020-01-13 12:10 發(fā)布 ??3645次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2020-01-13 12:11
你好財會(2016)22號文件,并沒有規(guī)定年結我的觀點,不需要做年度結轉(zhuǎn)!
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增值稅-已交稅金有余額,年末結轉(zhuǎn)怎么處理?
答: 你好 財會(2016)22號文件,并沒有規(guī)定年結 我的觀點,不需要做年度結轉(zhuǎn)!
應交增值稅-已交稅金借方余額怎樣結轉(zhuǎn)平
答: 不需要結轉(zhuǎn),這個科目,這個沒有文件說這個科目需要結轉(zhuǎn)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年12月有已交稅金借方有余額,現(xiàn)在該怎么結轉(zhuǎn)?
答: 你好,是因為預交形成的?
老師您好,初入公司,發(fā)現(xiàn)已交稅金科目有七萬多借方余額,貌似是一直忘了結轉(zhuǎn),所以一直在累積,請問該怎么處理,對查賬有影響嗎?
討論
年末應交稅費-進項稅和銷項稅都結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,那已交稅金需要結轉(zhuǎn)嗎?如果不結轉(zhuǎn)就會出現(xiàn)轉(zhuǎn)出增值稅貸方和已交稅金借方都有余額
怎么結轉(zhuǎn)增值稅?有已交稅金的情況
12月末,銷項稅貸方余額1201906, 進項稅借方余額859329.19 ,應交增值稅-已交稅金 借方余額146652.20, 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方月 495512.39,應交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額 貸方月213025.74,怎樣做分錄結轉(zhuǎn)增值稅。
我結轉(zhuǎn)增值稅將已交稅金做成正數(shù),實際是負數(shù),不該繳稅,我怎么做調(diào)整呀
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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