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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-12 15:39

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2020-01-12 15:45

我知道正常如何結(jié)轉(zhuǎn)科目,我的意思是,在之前年度一直有余額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額+轉(zhuǎn)出未交增值稅,多余的這個(gè)余額要調(diào)整到哪個(gè)科目里,如果不調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)分錄就不平

郭老師 解答

2020-01-12 15:49

在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的
借方表示留底

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2020-01-12 15:54

借:銷(xiāo)項(xiàng)稅額  6150838.48
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 5253280.56
      轉(zhuǎn)出未交增值稅 772864.55
這個(gè)分錄不平,銷(xiāo)項(xiàng)稅額有貸方124693.37沒(méi)有科目下進(jìn)去,怎么才能讓這個(gè)科目平了,是否要調(diào)整到以前年度損益科目還是其他科目

郭老師 解答

2020-01-12 15:59

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷(xiāo)項(xiàng)124693.37

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2020-01-12 19:30

那轉(zhuǎn)出未交增值稅科目不久一直留有余額嗎

郭老師 解答

2020-01-12 19:36

你不交稅會(huì)一直有余額的

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2020-01-12 22:06

稅是按月計(jì)提交的,但是有以前年度的遺留問(wèn)題,我就是想問(wèn)一下怎么才能調(diào)平之后不帶到明年去

郭老師 解答

2020-01-12 22:17

留底次年繼續(xù)抵扣就行了

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加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個(gè)科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
同學(xué)請(qǐng)稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
您好,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 科目
2019-05-28 17:10:21
沒(méi)有反,就是這樣的,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
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