
我認證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,給對方開了紅字登記表,當月負數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費用一服務費 應交稅費一進項稅 貸:應付賬款
答: 你直接就是 這個分錄,金額是負數(shù)就可以了
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,我收到一張紅字發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應付款 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)出)管理費用和其他應付款都用嗎?還是只是管理費用用負數(shù),其他應付款走借方?
答: 同學,你好 收到一張紅字發(fā)票,之前分錄做負數(shù)分錄就可以


魏梅 追問
2019-12-08 11:45
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 11:45
魏梅 追問
2019-12-08 11:45
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 11:46
魏梅 追問
2019-12-08 11:48
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 11:51
魏梅 追問
2019-12-08 12:11
魏梅 追問
2019-12-08 12:15
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 12:16
魏梅 追問
2019-12-08 12:18
陳詩晗老師 解答
2019-12-08 12:25