
請問老師,我收到一張紅字發票需要進項轉出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應付款 應交稅費-應交增值稅(轉項轉出)管理費用和其他應付款都用嗎?還是只是管理費用用負數,其他應付款走借方?
答: 同學,你好 收到一張紅字發票,之前分錄做負數分錄就可以
本公司是一般納稅人,去年買的稅盤做的憑證是借應交稅金應交增值稅進項,貸現金,后來才知道這樣是錯誤的。咨詢后有一位老師建議是那借其他應收款其他480,貸應交稅金應交增值稅進項480。管理費用辦公費480,其他應收款其他480。應交稅金應交增值稅減免稅款紅字480,管理費用紅字480。另一個為老師分錄是這個,借管理費用辦公費480,貸 其他應收款其他480。借應交稅費增值稅-減免稅480貸管理費用紅字480借方黑字,貸方是紅字分錄。就是最后一張憑證借貸不一樣,一個都紅字,一個是借黑字,貸紅字。那位老師是對的。
答: 你好,都是可以的,你可以選擇一種做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
付款收發票,5月時候,借其他應付款100借應交稅費應交增值稅進項稅16貸銀行存款116,之后6月份,對方又給開了這個得紅字發票,又開具正確的發票,錢上個月已經付了,那么六月份收的紅字發票,還有正確的發票,應該怎么入賬?
答: 您好 6月份的紅字發票做一份跟5月份相同的紅字分錄 然后正確的發票再做一份藍字分錄


水中的小鳥 追問
2022-06-07 11:26
小菲老師 解答
2022-06-07 11:36
水中的小鳥 追問
2022-06-07 11:45
小菲老師 解答
2022-06-07 11:50
水中的小鳥 追問
2022-06-07 11:54
小菲老師 解答
2022-06-07 11:55