
付款收發票,5月時候,借其他應付款100借應交稅費應交增值稅進項稅16貸銀行存款116,之后6月份,對方又給開了這個得紅字發票,又開具正確的發票,錢上個月已經付了,那么六月份收的紅字發票,還有正確的發票,應該怎么入賬?
答: 您好 6月份的紅字發票做一份跟5月份相同的紅字分錄 然后正確的發票再做一份藍字分錄
格力公司給安裝工補貼的100元/臺費用,收到錢后發給安裝工,在外賬中可以這樣做分錄嗎?開票時:借:其他應收款-安補貸:其他應付款-安補貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅款收到時:借:銀行存款貸:其他應收款-安補發放時:借:其他應付款-安補貸:銀行存款
答: 你好!按規定應該是確認收入的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
白酒包裝物押金,收取時就要計算增值稅銷項稅額:借:銀行存款 貸:其他應付款 :應交稅費-應交增值稅(銷)逾期:借:其他應付款 貸:其他業務收入那么假如沒有預期,就退回了,銷項怎么處理?借:銀行存款(紅字或負數) 貸:其他應付款(紅字或負數) :應交稅費-應交增值稅(銷)(紅字或負數)
答: 你好,退還時不退還增值稅
之前會計設了一個其他應付款未驗稅金,月底可以做一筆借其他應付款未驗稅金貸應交稅費應交增值稅進項稅嗎?等下個月認證后再做一筆相反的分錄?
老師,請問法人墊付稅款,是不是直接做帳,借:應交稅費――應交增值稅 貸:其他應付款――法人名字,還是說應該先做一筆向法人借款,再做交稅的這筆分錄
問:新買的快賬軟件,期初余額情況下,輸入這個科目不能顯示是嗎,例如購稅控盤借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款,期初建賬這個科目沒有余款,舒憑證是就顯示不出來,應如何處理
汽車保險進項稅本月抵扣,分錄為:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 280 貸:其他應付款-待抵扣增稅 280 。請問這個分錄是什么意思,為什么要這樣處理呢?


金子 追問
2019-07-02 09:43
金子 追問
2019-07-02 09:44
bamboo老師 解答
2019-07-02 09:45