
收到曬圖額發票。借:管理費/曬圖費,應交稅費應交增值稅進項稅。貸:應付賬款。銀行存款支付過款后,借:應付賬款,貸:銀行存款
答: 你好,定額發票是沒有進項稅額可供抵扣的,其他的是正確的
1.為什么管理費用要用負數?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
答: 你好 ; 你作借方負數去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數后。 同時沒有管理費用發生 那么就是負數了??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果我是收到發票的當月就付了費用1060,可以這樣直接寫分錄:借:管理費用 1000借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60貸:銀行存款1060嗎?還是需要這樣寫:借:應付賬款1060 貸:銀行存款1060借:管理費用 1000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 60 貸:應付賬款 1060
答: 你好,按照第一種方式寫就可以
支付款項未收到,借預付賬款,貸銀行存款,收到專票,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款,分錄沒問題把?
交納房租時,借 預付賬款 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 ,每個月攤銷時,借 制造費用/管理費用 貸 預付賬款,對嗎?
支付保險費時借:管理費用-保險費2919應交稅金-應交增值稅175貸:銀行存款3094那支付有誤退回銀行3094,怎么出賬


Coco????c 追問
2020-07-16 19:07
Coco????c 追問
2020-07-16 19:08
Coco????c 追問
2020-07-16 19:08
郭老師 解答
2020-07-16 19:10
Coco????c 追問
2020-07-16 19:21
郭老師 解答
2020-07-16 19:22