
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
我們公司一輛車子賣掉了,車子的保險費當時出掉了,但是現(xiàn)在因為車子賣了,保險公司有一部分錢退給我們,買保險的時候,我們是做借管理費用 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款的。那現(xiàn)在這筆退回的錢我怎么做分錄?除了交強險,其他的保險金額全退了。保險公司開了張負數(shù)發(fā)票過來。
答: 沖減原來的管理費用, 增值稅也需要進項稅額轉(zhuǎn)出 或者負數(shù)進賬稅額 增值稅申報系統(tǒng)附表二要進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月有一筆支出,借管理費用,貸銀行存款。8月要紅沖時候是借管理費用負數(shù),貸銀行存款負數(shù),還是借管理費用負數(shù),借銀行存款
答: 你好,兩種方式都是可以的,結(jié)果是一樣的

