
老師,增量留底和存量留底屬于進項稅額,現在退稅做進項稅額轉出,是借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),這樣做分錄對嗎?
答: 同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
老師 進項稅額轉出,可以不通過轉出未交增值稅科目嗎?① 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:銀行存款 ②借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 ③借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出 這樣可以嗎
答: 同學你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
已經認證,先按照正常的做進項分錄借:庫存商品應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款紅沖 做進項轉出是否直接這樣借:庫存商品貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 和應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)不用再做分錄嗎?
答: 你好,到底是購進紅沖,還是進項稅額轉出,這兩個分錄是不同的


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2023-06-12 14:47
東老師 解答
2023-06-12 14:47
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2023-06-12 14:59
東老師 解答
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