
如果業務招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業務招待費 借:應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 ---應交增值稅進項 (3)借:管理費用--業務招待費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)最后是這筆分錄 進項稅額轉出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業務招待費 1992.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉出,借:管理費用-業務招待費 119.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 119.55
答: 你好,對的~業務招待費的進項稅額及轉出是這樣做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
買了被子褥子送給客戶。借管理費用業務招待費100應交稅費應交增值稅進項稅13貸記銀行存款113借管理費用業務招待費13貸記應交稅費應交增值稅轉出進項稅額13應交稅費應交增值稅進項稅額月有余額記哪個科目
答: 你好! 年底匯總做分錄沖銷 借應交稅費…應交增值稅(進項稅額轉出) 貸應交稅費…應交增值稅(進項稅額)


沖沖沖呀 追問
2019-11-29 16:54
bamboo老師 解答
2019-11-29 17:01