
那是這么做的對嗎? 借:管理費用-業務招待費 1992.45 應交稅費-應交增值稅-進項稅 119.55 貸:銀行存款 2112 轉出,借:管理費用-業務招待費 119.55 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 119.55
答: 你好,對的~業務招待費的進項稅額及轉出是這樣做的
如果業務招待費是專票 怎么做賬 借:管理費用--業務招待費 借:應交稅費應交增值稅進項 貸:銀行存款 (2)借:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費 ---應交增值稅進項 (3)借:管理費用--業務招待費 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)最后是這筆分錄 進項稅額轉出平賬 進項稅也平賬 老師這樣做對吧
答: 您好 可以直接這樣寫分錄 借:管理費用-業務招待費 貸:銀行存款 然后勾選平臺做勾選不抵扣操作就好了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,用于招待的進項稅轉出的分錄是:借:管理-招待,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出?還是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出?
答: 您好,收到專用發票時借管理費用,應交稅費應交增值稅,進項稅額貸,銀行存款等做進項轉出時,借管理費用貸進項轉出,


A工商注冊&代賬~王月 追問
2019-01-05 16:36
徐阿富老師 解答
2019-01-05 16:37
A工商注冊&代賬~王月 追問
2019-01-05 16:50
徐阿富老師 解答
2019-01-05 16:54
A工商注冊&代賬~王月 追問
2019-01-05 17:06
徐阿富老師 解答
2019-01-05 17:11