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玻璃晴朗????
于2019-11-14 14:29 發布 ??2036次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-11-14 14:31
您好!這個是實發工資了。
玻璃晴朗???? 追問
那分錄應該怎么寫呢
2019-11-14 14:32
為什么別的老師跟我說是應發數呀
2019-11-14 14:33
宋生老師 解答
2019-11-14 14:35
你好!借應付職工薪酬 貸現金等。
2019-11-14 14:41
那老師,你看這張憑證寫的對不對
2019-11-14 15:02
您好!你這個憑證是對的了。這樣理解的話,是應發。因為把幾個分錄都寫在一起了相當于。
2019-11-14 15:07
好的,謝謝老師
2019-11-14 15:13
你好!不用客氣的了。
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計提5月份工資 借:管理費用--職工薪酬 62200 貸:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68 應付職工薪酬 - 養老保險費 4630.32發放工資 借:應付職工薪酬 - 職工工資 57569.68
答: 你好,你想問的問題具體是?
預提工資時:借:管理費用——職工薪酬。貸:應付職工薪酬:職工工資。發放時:借:應付職工薪酬。貸:庫存現金。對嗎?
答: 上述分錄沒有問題
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發放工資的時候,應付職工薪酬出現負數的原因是什么
答: 您好,這個是少計提了。
應付職工薪酬發在六月份,但是實際發放工資在七月 所以工資要怎么做
討論
老師。記提工資和發放工資不一樣 怎么辦 上上個月就和上個月不一樣。我留帳上應付職工薪酬上面了。請問怎么處理好
發放工資時候的應付職工薪酬對應的是實發還是應發數呢
應付職工薪酬的借方是實發數嗎,發放工資的時候借應付職工薪酬-工資這個不是應發數嗎
工資多發放了,分錄計提并支付工資借制造費用50000貸應付職工薪酬50000借應付職工薪酬40000 應付職工薪酬-多發放10000貸銀行存款
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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玻璃晴朗???? 追問
2019-11-14 14:31
玻璃晴朗???? 追問
2019-11-14 14:32
玻璃晴朗???? 追問
2019-11-14 14:33
宋生老師 解答
2019-11-14 14:35
玻璃晴朗???? 追問
2019-11-14 14:41
宋生老師 解答
2019-11-14 15:02
玻璃晴朗???? 追問
2019-11-14 15:07
宋生老師 解答
2019-11-14 15:13